审计理论与实务题库
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多选题
审计理论与实务
评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有( )。
2012-08-08
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多选题
审计理论与实务
抽查付款凭证的目的包括( )。
2012-08-08
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审计理论与实务
抽查收款凭证的目的包括( )。
2012-08-08
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审计理论与实务
对被审计单位银行存款收支进行截止期测试时,审计人员可以实施的审计程序有( )。
2012-08-08
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多选题
审计理论与实务
库存现金盘点表应该反映的事项包括( )。
2012-08-08
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多选题
审计理论与实务
被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有( )。
2012-08-08
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多选题
审计理论与实务
下列有关函证银行存款余额的提法中,正确的有( )。
2012-08-08
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审计理论与实务
电子数据的审计对象是( )。
2012-08-08
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单选题
审计理论与实务
关于信息系统测试的方法,以下说法错误的是( )。
2012-08-08
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审计理论与实务
通过加密技术限制未经授权的人员接触机密数据和文件属于( )。
2012-08-08
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审计理论与实务
以下情况需要进行数据清理的是( )。
2012-08-08
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审计理论与实务
以下情况需要进行数据转换的是( )。
2012-08-08
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审计理论与实务
以下关于"中间表"的说法错误的是( )。
2012-08-08
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审计理论与实务
以下属于专门的计算机审计技术方法的是( )。
2012-08-08
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审计理论与实务
下列各项中,不属于信息系统测试方法的是( )。
2012-08-08
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审计理论与实务
被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是( )。
2012-08-08
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单选题
审计理论与实务
以下业务分工易导致内部控制失效的是( )。
2012-08-08
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单选题
审计理论与实务
以下项目中发生舞弊的可能性最小的是( )。
2012-08-08
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审计理论与实务
审计人员证证实被审计单位在接近12月31日[签发的支票未予入账,最有效的审计程序是( )。
2012-08-08
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单选题
审计理论与实务
为了证实银行存款日记账、总账正确性,审计人员应抽查一定期间的( )。
2012-08-08
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