单选题 审计理论与实务
2010-08-23

下列有关固定资产业务循环的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是:( )

A.固定资产使用与报废审批部门相互独立
B.固定资产购置预算经过使用部门经理审批后实施
C.定期盘点固定资产
D.内部审计人员对固定资产业务定期监督检查

参考答案

A

答案解析

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A.审计机关必须是独立的专职机构
B.审计人员不参与被审计单位的经营管理活动
C.审计人员在审计工作的全过程中依法独立行使审计监督权
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E.审计人员如与被审计单位有利害关系,应当回避
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E.独立稽核