审计题库
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审计
下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。
2024-06-24
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审计
下列各项错报中,通常对财务报表具有广泛影响的有( )。
2024-06-24
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审计
下列各项中,注册会计师应当要求被审计单位管理层提供书面声明的有( )。
2024-06-24
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审计
下列各项中,应当列入书面声明的有( )。
2024-06-24
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审计
下列有关期后事项审计的说法中,正确的有( )。
2024-06-24
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审计
下列有关期后事项审计的说法中,正确的有( )。
2024-06-24
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审计
下列有关注册会计师与治理层沟通未更正错报的做法中,正确的有( )
2024-06-24
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审计
对于识别出的超出正常经营过程的重大关联方交易,如有相关合同或协议,注册会计师应当予以检查。下列各项中,注册会计师在检查时应当评估的有( )。
2024-06-24
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审计
注册会计师识别出管理层未向注册会计师披露的重大关联方交易,下列各项措施中,注册会计师应当采取的有( )。
2024-06-24
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审计
下列各项中,构成错报的有( )。
2024-06-24
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审计
对于集团财务报表审计,下列事项中,集团项目组应当要求组成部分注册会计师与其沟通的有( )。
2024-06-24
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审计
下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。
2024-06-24
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审计
下列各项中,注册会计师应当与注册会计师的专家达成一致意见的有( )。
2024-06-24
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审计
下列人员中,属于注册会计师的专家的有( )。
2024-06-24
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审计
下列各项中,属于注册会计师应当与被审计单位治理层沟通审计中发现的重大问题的有( )。
2024-06-24
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审计
下列有关舞弊风险因素的说法中,正确的有( )
2024-06-24
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审计
下列各项中,注册会计师通常应纳入库存现金监盘范围的有( )。(2022)
2024-06-24
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审计
下列各项认定中,存货监盘程序可以为其提供审计证据的有( )。
2024-06-24
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审计
下列有关函证应付账款的说法中,正确的有( )。
2024-06-24
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审计
下列各项中,注册会计师实施控制测试的范围通常与之同向变动的有( )
2024-06-24
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