审计理论与实务题库
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审计理论与实务
审计人员在判断企业财务报表的真实性时,通常使用的审计标准有:
2010-08-16
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审计理论与实务
下列有关国家审计准则的表述中,正确的有:
2010-08-16
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审计理论与实务
下列有关审计独立性的表述中,正确的有:
2010-08-16
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审计理论与实务
按照内部控制的要求,下列人员中可以登记应收账款明细账的是:
2010-08-16
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审计理论与实务
为了核实被审计单位库存现金是否真实存在,审计人员应采取的审计程序是:
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审计理论与实务
下列关于资本公积使用的做法中,审计人员认为正确的是:
2010-08-16
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审计理论与实务
下列文件中,同时属于薪酬业务循环和生产与存货循环的是:
2010-08-16
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审计理论与实务
在薪酬业务循环内部控制中,人员调配单的编制与审批相互独立,其目的是:
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审计理论与实务
审计人员通过审查确认企业的存货业务是否全部记入相关账户,其目的是验证存货的:
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审计理论与实务
下列项目中,应在生产与存货循环审计中进行审查的是:
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审计理论与实务
下列审计程序中,属于对成本进行实质性测试的是:
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被审计单位采购与付款循环的下列措施中,最有利于预防员工贪污、挪用资金的是:
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审计理论与实务
下列各项中,对于审查应收账款真实性最为有效的方法是:
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审计理论与实务
下列各项中,可导致不可控审计风险的是:
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下列有关国家审计机关审计计划管理的提法中,正确的是:
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下列各项中,属于专门的计算机审计方法的是:
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下列方法中,用于内部控制测试的是:
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审计理论与实务
审计机关中负责审定含有重大事项审计报告的主体是:
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审计理论与实务
限制非相关人员接近资产的控制活动属于:
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审计理论与实务
下列有关内部控制的表述中,错误的是:
2010-08-16
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