审计题库
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审计
对于财务报表审计业务,注册会计师在考虑以前审计获取的有关控制运行有效性的审计证据时,下列做法中,错误的有()。
2025-05-14
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审计
下列有关检查性控制的说法中,正确的有()。
2025-05-14
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审计
在细节测试中应用审计抽样时,如果预期样本项目没有差异或只有少量差异,下列各项方法中,注册会计师可以使用的有()。
2025-05-14
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审计
在控制测试中应用审计抽样时,下列各项中,影响注册会计师可以接受的信赖过度风险的因素的有()。
2025-05-14
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审计
下列有关明显微小错报的说法中,正确的有()。
2025-05-14
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审计
注册会计师将审计业务变更为执行相关服务业务时,下列各项业务中,不应在报告中提及原审计业务中已执行的程序的有()。
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审计
下列有关注册会计师保持职业怀疑的说法中,错误的有()。
2025-05-14
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审计
下列各项中,不属于审计报告要素的是()。
2025-05-14
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审计
下列有关在审计报告中沟通关键审计事项的说法中,错误的是()。
2025-05-14
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审计
下列有关针对管理层责任的书面声明的说法中,正确的是()。
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审计
下列有关期初余额的审计的说法中,正确的是()。
2025-05-14
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审计
下列有关注册会计师评价管理层对被审计单位持续经营能力所作的评估的说法中,错误的是()。
2025-05-14
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审计
下列情形中,集团项目组通常可以通过参与组成部分注册会计师的工作,消除对组成部分注册会计师专业胜任能力的疑虑的是()。
2025-05-14
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审计
下列有关注册会计师利用专家工作的说法中,错误的是()。
2025-05-14
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审计
下列各项中,注册会计师通常可以采用口头或书面的形式与治理层沟通的是()。
2025-05-14
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审计
下列各项因素中,注册会计师在针对管理层凌驾于控制之上的风险而选择拟测试的会计分录和其他调整时,通常无须考虑的是()。
2025-05-14
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审计
下列各项中,通常不属于注册会计师应对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施的是()。
2025-05-14
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审计
下列有关注册会计师了解与财务报表编制相关的内部环境的说法中,正确的是()。
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审计
下列有关数据分析的说法中,错误的是()。
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审计
下列有关审计抽样的适用性的说法中,错误的是()。
2025-05-14
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