注册会计师题库
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注册会计师
对于识别出的超出正常经营过程的重大关联方交易,下列各项程序中,注册会计师应当实施的有()。
2025-05-14
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注册会计师
下列情形中,注册会计师不应利用以前审计获取的有关控制运行有效性的审计证据的有()。
2025-05-14
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注册会计师
下列有关特别风险的说法中,错误的有()。
2025-05-14
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注册会计师
注册会计师运用审计抽样实施控制测试时,下列各项中,属于界定总体时需要考虑的因素的有()。
2025-05-14
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注册会计师
下列有关实质性分析程序的说法中,错误的有()。
2025-05-14
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注册会计师
下列情形中,注册会计师可能考虑选择较低的百分比确定实际执行的重要性的有()。
2025-05-14
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注册会计师
下列各项中,属于注册会计师执行财务报表审计的总体目标的有()。
2025-05-14
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注册会计师
在执行内部控制审计时,下列有关审计范围受到限制时的相关做法中,错误的有()。
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注册会计师
下列情形中,注册会计师不得利用内部审计的工作的有()。
2025-05-14
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注册会计师
下列有关注册会计师增加审计程序不可预见性的说法中,正确的是()。
2025-05-14
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注册会计师
下列有关控制环境的说法中,错误的是()。
2025-05-14
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注册会计师
在设计询证函时,下列各项中,注册会计师评价影响函证可靠性的因素时无须考虑的是()。
2025-05-14
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注册会计师
下列有关审计程序的说法中,错误的是()。
2025-05-14
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注册会计师
下列有关审计证据充分性和适当性的说法中,错误的是()。
2025-05-14
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注册会计师
下列各项中,不属于注册会计师应当开展的初步业务活动的是()。
2025-05-14
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注册会计师
下列各项中,通常属于变更审计业务条款的合理理由的是()。
2025-05-14
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注册会计师
下列有关审计相关风险的说法中,正确的是()。
2025-05-14
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注册会计师
下列有关职业怀疑的说法中,正确的是()。
2025-05-14
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注册会计师
下列有关信息技术对审计的影响的说法中,正确的是()。
2025-05-14
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注册会计师
下列有关书面声明的说法中,正确的是()。
2025-05-14
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